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            合陽縣行政審批服務局2019年度部門決算說明
            索引號: 016032410-04_A/2020-0928023 公開目錄: 部門財政預決算 發布日期: 2020年09月25日
            主題詞: 發布機構: 政府辦 文    號:
            有效性: 有效 公開時限: 長期公開
             

            一、部門主要職責

            1、主要職能

            (一) 貫徹落實國家、省、市有關“放管服”、行政審批制度改革、政務服務管理等方面的政策法規和決策部署。起草有關地方性法規、政府規章草案,擬定相關發展規劃和規范性文件,制定行政審批服務局各項規章制度和管理辦法,并組織實施。

            (二)負責規范全縣行政審批和政務服務行為,建立和完善相應工作機制;負責對行政許可、政務服務事項進行流程再造、環節優化、壓縮時限、提升服務;跟蹤督辦重大審批服務事項,協調解決集中審批服務事項辦理過程中出現的問題。

            根據相對集中行政許可權改革要求,負責已劃轉至行政審批服務局的行政審批事項的審批,并對審批行為承擔相應法律責任。負責統一組織實施行政審批涉及現場勘查、技術論證和社會聽證等工作,統一協調派駐部門行政審批事項的辦理。加強與相關業務部門銜接聯系與信息共享,共同構建“寬進嚴管”的市場監管格局。

            (四)會同有關部門共同推進“互聯網+政務服務”體系建設;負責推進行政審批“一網通辦”和政務服務標準化建設;推進全縣電子證照庫建設;推進全縣政務服務平臺規范化、標準化、集約化建設和互聯互通、數據共享。

            (五)指導協調全縣政務服務管理工作。負責優化政務服務,提升政務服務效能;負責推進審批服務便民化;負責提出政務服務改革意見和建議,為縣委、縣政府科學決策提供依據。

            (六)建立健全全縣政務服務、行政審批服務效能可量化的考核評價制度;對具有政務服務職能的部門進行綜合考評,對行政審批及政務服務事項辦理情況、辦理效能以及辦事人員的服務質量進行監督;負責對行政審批及政務服務事項的投訴舉報的承辦、轉辦和督辦工作,會同有關部門查處行政審批方面的違規違紀行為。

            (七)負責與縣級相關職能部門的政策銜接、信息推送、聯系配合工作;研究制定審管分離、審管聯動、協調配合等工作機制。

            (八)負責對行政審批涉及的中介服務機構及中介服務行為實施監督和管理工作;負責制定縣級行政審批、公共服務、便民服務及有關事項的清單和目錄,并進行動態管理。

            (九)負責指導、監督、考核鎮(辦)、村(社區)行政審批、政務服務建設工作。督促各鎮街貫徹落實國家、省、市有關行政審批的政策法規,推進完善縣、鎮、村三級便民服務體系建設。

            (十)依據縣政府公布的部門“權責清單”,依法行使行政職權,承擔行政職責。

            (十一)負責全縣“最多跑一次”改革相關工作。

            (十二)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

            2、機構情況

            行政審批服務局內設:綜合辦公室、監督管理股(政策法規股)、經濟審批股、建設審批股、社會民生股

            二、2019年主要工作任務

            1.推進相對集中許可權工作。組織同志赴渭南市行政許可權改革工作試點區縣蒲城縣、華州區和咸陽彬州市等地考察,學習行政審批服務局組建、事項劃轉等先進經驗。對全縣需要進駐的行政審批事項進行了全面摸底調研

            2.提升企業服務水平。一是全力配合發改局完善并聯審批工作管理規范,編制完整的《項目審批辦事指南》,建立項目“四項審批”周督辦、月匯報制,促進項目前期各項手續快辦快結。二是整合相關進駐部門,在審批大廳建成工程建設項目服務區、企業開辦服務區、不動產登記服務區,三是協調縣交警大隊,公安違法處理業務整體進駐政務大廳,廣大車主辦事更加方便。四是全面推行增值稅發票免費配送工作,解決了納稅人申領發票路程遠、排隊慢、耗時長的難題,推動減稅降稅工作在合陽落地、落實。

            3.推進“2350”改革。牽總協調“2350”改革部門,優化辦事流程、壓縮辦事時限。

            4.實現“一網通辦”。按照《合陽縣一網通辦專項行動方案》要求,下發《關于推進“一網通辦”工作實施方案》,召開了全縣“一網通辦”工作推進會,已經完成市縣審批平臺軟件對接。

            5.優化政務服務營商環境,圍繞全縣優化營商環境“5+3”專項行動方案《優化便民服務專項行動方案》。

            6.建好集成管理指揮平臺。集成管理中心已接入公安、教育、交通等10個部門13個監測平臺,可實現政務管理、社會治理、民生服務三大服務功能。

            三、部門決算單位構成

            從預算單位構成看,本部門的部門決算包括部門本級決算。 納入本部門2019年部門決算編制范圍的決算單位共有1個,詳細情況見下表:

            序號

            單位名稱

            1

            合陽縣行政審批服務局

            四、部門人員情況說明

            截止2019年底,本部門人員編制9人,其中行政編制9人;目前實有人員7人,其中行政人員7人。

            五、部門國有資產占用及購置情況說明

            截至2019年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛0輛;單價20萬元以上的設備0臺(套)。

            2019年當年購置車輛0輛;購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

            六、部門決算績效目標情況說明

            2019年,本部門預算中未編制專項資金績效目標和部門整體支出績效目標,已公開空表。

            2019年,本部門決算無扶貧項目,詳見附表。

            七、2019年部門決算情況說明

            (一)收入支出決算總體情況

            2019年,本部門收入201.13萬元,較上年增長(減少)0萬元,增幅(降幅)0%,其主要原因是本單位屬2019年新成立單位;支出201.13萬元,較上年增長(減少)0萬元,增幅(降幅)0%,其主要原因是本單位屬2019年新成立單位。

            1、收入總計201.13萬元,較上年增長(下降)0%。包括:

            (1)一般公共預算財政撥款收入201.13萬元,為縣級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,較上年增長(減少)0萬元,增幅(降幅)0%,,其主要原因是本單位屬2019年新成立單位。

            (2)2019年,本部門無政府性基金收入。

            (3)2019年,本部門無事業收入。

            (4)2019年,本部門無經營收入。

            (5)2019年,本部門無其他收入。

            (6)2019年,本部門無事業基金彌補收支差額。

            (7)上年無結轉和結余資金。

            2、支出總計201.13萬元,較上年增長(減少)0萬元,增幅(降幅)0%。包括:

            (1)基本支出36.42萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出12.66萬元,較上年增長(減少)0萬元,增幅(降幅)0%,其主要原因是本單位屬2019年新成立單位;對個人和家庭的補助支出0萬元,較上年增長(減少)0萬元,增幅(降幅)0%;商品和服務支出23.76萬元,較上年增長(減少)0萬元,增幅(降幅)0%,其主要原因是本單位屬2019年新成立單位。

            (2)項目支出164.71萬元,主要是為完成行政審批及便民服務工作任務,在基本支出之外發生的支出,與上年對比無增減變化情況。

            (3)本部門無經營支出。

            (4)本部門無對附屬單位補助支出。

            (5)本部門無結余分配。

            (6)本部門無年末結轉和結余。

            (二)財政撥款收入支出情況

            2019年,本部門財政撥款收入201.13萬元,其中:一般公共預算撥款收入201.13萬元,較上年增長(減少)0萬元,增幅(降幅)0%,其主要原因是本單位屬2019年新成立單位;政府性基金收入0萬元,較上年增長(減少)0萬元,增幅(降幅)0%,其主要原因是無政府性基金收入。

            2019年,本部門財政撥款支出201.13萬元,其中:基本支出36.42萬元,較上年增長(減少)0萬元,增幅(降幅)0%,其主要原因是本單位屬2019年新成立單位;項目支出164.71萬元,較上年增長(減少)0萬元,增幅(降幅)0%,其主要原因是本單位屬2019年新成立單位。

            )一般公共預算撥款支出明細情況

            1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

            2019年,本部門一般公共預算撥款支出201.13萬元,較上年增長(減少)0萬元,增幅(降幅)0%,其主要原因是本單位屬2019年新成立單位。

            2、支出按功能分類的明細情況。

            本部門2019年一般公共預算撥款支出201.13萬元,其中:

            (1)一般公共服務支出201.13萬元,較上年增長(減少)0萬元,增幅(降幅)0%,原因是本單位屬2019年新成立單位。

            (2)教育支出0萬,較上年增長(減少)0萬元,增幅(降幅)0%,原因是本單位無教育支出。

            3、支出按經濟分類的明細情況。

            (1)按照部門決算支出經濟分類的類級科目說明。

            本部門2019年一般公共預算撥款支出201.13萬元,其中:

            人員經費12.66萬元,較上年增長(減少)0萬元,增幅(降幅)0%,原因是本單位屬2019年新成立單位。

            公用經費23.76萬元,較上年增長(減少)0萬元,增幅(降幅)0%,原因是本單位屬2019年新成立單位。

            (2)按照部門決算支出經濟分類的類級科目說明。

            本部門2019年一般公共預算撥款支出201.13萬元,其中:

            工資福利支出12.66萬元,較上年增長(減少)0萬元,增幅(降幅)0%,原因是本單位屬2019年新成立單位;

            商品服務支出145.31萬元,較上年增長(減少)0萬元,增幅(降幅)0%,原因是本單位屬2019年新成立單位;

            本部門無對個人和家庭的補助支出;

            (四)政府性基金財政撥款收支情況

            2019年,本部門無政府性基金收入與支出情況,并已公開空表。

            (五)國有資本經營財政撥款收支情況

            2019年,本部門無國有資本經營收入與支出情況。

            (六)部門“三公”經費、會議費及培訓費支出情況

            1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

            2019年,本部門一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,較上年增長0萬元,其主要原因是本單位屬2019年成新立單位。

            (1)因公出國(境)費用支出情況

            2019年度因公出國實際支出0萬元,較上年增長0萬元,增幅0%,其主要原因是本部門無因公出國實際支出。

            (2)公務用車購置及運行維護費用支出情況

            2019年,本部門保有車輛0臺,購置車輛0臺,支出0萬元,較上年增長0萬元,增幅0%,其主要原因是本部門無車輛。

            2019年,本部門公務用車運行維護支出0萬元,較上年減少0萬元,降幅0%,其主要原因是本部門無公務用車運行維護支出。

            (3)公務接待費支出情況

            2019年,本部門公務接待0批次,0人次,支出0萬元,較上年無變化,其主要原因是本部門為2019年新成立單位無公務接待費支出。

            2、培訓費支出情況

            2019年,本部門培訓費支出0萬元,較上年無變化,主要原因是本部門為2019年新成立單位無培訓費支出。

            3、會議費支出情況

            2019年,本部門會議費支出0萬元,較上年無變化,主要原因是本部門為2019年新成立單位無會議費支出。

            (七)機關運行經費支出情況

            2019年,本部門機關運行經費支出23.76萬元,較上年增長0萬元,增幅0%,主要原因是本單位屬2019年要成立單位,主要包括:辦公費6.66萬元、印刷費2.3萬元、水費2萬元、電費11萬元、維修費0.7萬元、其它交通費1.1萬元。

            (八)政府采購支出情況

            2019年,本部門及下屬單位無政府采購支出,并已公開空表。

            八、專業名詞解釋

            1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

            2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

            3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

            4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

            5、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

            6、一般公共預算:指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

            7、政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

            8、國有資本經營預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

            九、2019年度部門決算公開表

            1、2019年部門決算收支總表。

            2、2019年部門決算收入總表。

            3、2019年部門決算支出總表。

            4、2019年部門決算財政撥款收支總表。

            5、2019年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。

            6、2019年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)。

            7、2019年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。

            8、2019年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經濟分類科目)。

            9、2019年部門決算政府性基金收支表。

            10、2019年部門決算一般公共預算財政撥款項目支出明細表。

            11、2019年部門決算政府采購情況表。

            12、2019年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表。

            13、2019年部門決算專項業務經費一級項目績效目標表。

            14、2019年部門整體支出績效目標表。

            15、2019年專項資金整體績效目標表。

                                                                                                           合陽縣行政審批服務局

                                                                                                                  2020年9月25日

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